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江蘇省安市強(qiáng)化國企內(nèi)控制度建設(shè)做好審計(jì)“后半篇文章” 2022-01-18 18:41:47  來源:海安市審計(jì)局

12月23日,江蘇省海安市政府組織紀(jì)檢、國資、審計(jì)等部門,對(duì)該市瑞海集團(tuán)等6家國有企業(yè)制度建設(shè)情況展開調(diào)研,著重關(guān)注了該市國有企業(yè)內(nèi)部控制制度專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改力度和整改成效。

調(diào)研組指出,國有企業(yè)要充分認(rèn)識(shí)制度建設(shè)的重要性、全面提高制度建設(shè)的效果性、切實(shí)增強(qiáng)制度執(zhí)行的嚴(yán)肅性,不斷夯實(shí)企業(yè)發(fā)展根基,加快建設(shè)更加成熟、更加定型的現(xiàn)代企業(yè)制度;要做深做實(shí)審計(jì)整改工作,紀(jì)檢、國資、審計(jì)等相關(guān)主管部門要針對(duì)全市國企內(nèi)控制度建設(shè)和落實(shí)方面,建立紀(jì)委監(jiān)委監(jiān)督、出資人監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督等多方聯(lián)合監(jiān)管模式,形成協(xié)同高效的監(jiān)督機(jī)制,切實(shí)做好審計(jì)“后半篇文章”,為海安國有企業(yè)深化改革和高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

2020年,該市審計(jì)局在國有企業(yè)內(nèi)部控制制度專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn),瑞海集團(tuán)等7家國有企業(yè)存在內(nèi)部控制制度不健全、未設(shè)立監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事會(huì)未實(shí)際履行職責(zé)、未制定業(yè)務(wù)流程圖、未明確風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)等問題。截至2021年12月,海安市政府、市紀(jì)委監(jiān)委和國資辦等先后出臺(tái)了《關(guān)于統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)強(qiáng)化市屬國有企業(yè)監(jiān)督工作的實(shí)施意見(試行)》《關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督意見》《海安市市屬國有企業(yè)投資管理辦法》《海安市市屬國有企業(yè)“三重一大”事項(xiàng)備案實(shí)施辦法》等17項(xiàng)制度,從制度層面規(guī)范國有企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營行為;被審計(jì)單位積極落實(shí)整改責(zé)任,瑞海集團(tuán)等7家國有企業(yè)出臺(tái)或修訂了《合同管理制度》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等25項(xiàng)制度。

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